Понедельник, 06 Май 2024, 04:52
Приветствую Вас, Гость
Главная » Файлы » Постановления » Постановления за 2015 год

№ 125 от 08.07.2015
[ Скачать с сервера (144.0 Kb) · Скачать удаленно (144 кБ) ] 15 Июл 2015, 16:22

С полным текстом Постановления и Приложениями можно ознакомиться на https://yadi.sk/d/qEO21slhjrghH

Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация Подсинского сельсовета

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2015                                                                                                      № 125

Об исполнении бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 1 полугодие 2015 год   

 

                    В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», пунктам 1 часть 1 статьей 9 Уставом муниципального образования Подсинский сельсовет, положением «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в  администрации Подсинского сельсовета»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

  1. Утвердить отчет по исполнению бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 1 полугодие 2015 года.

 

2.              Настоящее  постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

 

 

Глава Подсинского сельсовета                                                                В.В. Шевцов

 

Пояснительная записка

к отчету об исполнении бюджета муниципального образования

 Подсинский сельсовет за 1 полугодие 2015 года.

 

         Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 1 полугодие 2015 года разработан на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в  администрации Подсинского сельсовета».

Доходная часть бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 1 полугодие 2015 года исполнена на 4 734,2 тыс. руб., при плане 11 757,5 тыс. руб., что составляет 40,3 %  плановых назначений (приложение № 1).

Расходная часть бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 1 полугодие 2015 года исполнена на 4 477,9 тыс. руб., при плане 11 966,5 тыс. руб., что составляет 37,4 % от плановых назначений (приложение № 2).

Муниципальные программы, предусмотренные к исполнению из бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет в 2015 году исполнены на 395,4 тыс. руб., при плане 730,0 тыс. руб., что составляет 54,2 % от плановых назначений (приложение № 3).

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год исполнены на 119,0 тыс. рублей, при плане 180,0 тыс. руб., что составляет 66,1 % от плановых назначений (приложение № 4)

Общая кредиторская задолженность на 01.07.2015 года администрации Подсинского сельсовета составляет  2 072,4 тыс. руб.

       

  1. Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет

Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 1 полугодие 2015 года характеризуются следующими данными:

(тыс. рублей)

Основные параметры

Утверждено на 2015 год

Исполнено за 1 полугодие 2015 года

% исполнения за 1 полугодие 2015 года

1

2

3

4

Доходы

11 757,5

4 734,2

40,3

Расходы

11 966,5

4 477,9

37,4

Дефицит (-), профицит (+)

-209,0

256,3

 

 

Исполнение бюджета в части доходов за 1 полугодие 2015 года составило 4 734,2 тыс. рублей, или 40,3 % к плановым бюджетным назначениям.

По расходам исполнение составило 4 477,9 тыс. рублей или 37,4 % к плановым бюджетным назначениям.

Превышение доходов над расходами по исполнению бюджета за 1 полугодие 2015 года сложилось в размере 256,3 тыс. рублей.

 

  1. Доходы бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет

 

Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Подсинский сельсовет

(тыс. рублей)

Основные параметры

Утверждено на 2015 год

Исполнено за 1 полугодие 2015 года

% исполнения за 1 полугодие 2015 года

1

2

3

4

Всего доходов

11 757,5

4 734,2

40,3

в том числе:

 

 

 

Налоговые и неналоговые доходы

4 279,0

1 231,5

28,8

из них:

 

 

 

налоговые доходы

 3 614,0

989,9

27,4

неналоговые доходы

665,0

241,6

36,3

Безвозмездные поступления

7 478,5

3 502,7

46,8

 

Поступление налоговых и неналоговых доходов за 1 полугодие 2015 года составило 1 231,5тыс. рублей, или 28,8% к годовым бюджетным назначениям.

Доля налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета составляет 26,0%.

Налоговые доходы

Налоговых доходов за 1 полугодие 2015 год поступило в бюджет 989,9тыс. рублей, или 27,4% к бюджетным назначениям. Доля налоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета составила 20,9%.

Исполнение бюджета по основным налогам за 1 полугодие 2015 года характеризуется следующими основными показателями:

(тыс.рублей)

Основные параметры

Утверждено на 2015 год

Исполнено за 1 полугодие 2015 года

% исполнения за 1 полугодие 2015 года

тыс. рублей

%

1

2

3

4

5

Налоговые доходы – всего, из них:

3 614,0

989,9

- 2 624,1

27,4

Налог на доходы физических лиц

2 378,0

543,4

-1 834,6

22,9

Единый сельскохозяйственный налог

1,0

-

-1,0

-

Налог на имущество физических лиц

565,0

220,3

- 344,7

39,0

Земельный налог

670,0

226,2

- 448,3

33,8

 

Фактическое поступление налога на доходы физических лиц составило 543,4тыс. рублей недопоступление данного вида налога связано с тем, что градообразующее предприятие ООО «Сибирская губерния» обанкротилось и имеет большую задолженность по налогам.

 Неналоговые доходы

За 1 полугодие 2015 года в бюджет муниципального образования Подсинский сельсовет поступило неналоговых доходов в сумме 241,6тыс. рублей, 36,3% к плановым назначениям. Доля неналоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета составила 5,1%.

Структура неналоговых доходов представлена в следующем виде: доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 96,8%; прочие доходы    от    оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений 3,2%.

Исполнение бюджета по неналоговым доходам за 1 полугодие 2015 года характеризуется следующими основными показателями:

 

(тыс.рублей)

Основные параметры

Утверждено на 2015 год

Исполнено за 1 полугодие 2015 года

% исполнения за 1 полугодие 2015 года

тыс. рублей

%

1

2

3

4

5

Неналоговые доходы – всего, из них:

665,0

241,6

-423,4

36,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

650,0

233,8

-416,2

36,0

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений

15,0

7,8

-7,2

52,0

 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности за 1 полугодие 2015 года составили 233,8тыс. рублей, или 36,0 % от плановых назначений.

Безвозмездные поступления

Общий объем безвозмездных поступлений за 1 полугодие 2015 года составил 3 502,7 тыс. рублей, или 46,8% плановых назначений. Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов бюджета составила 74,0%.

 

Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям за 1 полугодие 2015 года характеризуется следующими основными показателями:

(тыс.рублей)

Основные параметры

Утверждено на 2015 год

Исполнено за 1 полугодие 2015 года

% исполнения за 1 полугодие 2015 года

тыс. рублей

%

1

2

3

4

5

Безвозмездные поступления – всего, из них:

7 478,5

3 502,7

-3 975,8

46,8

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 419,0

2317,4

-101,6

95,8

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

627,0

649,0

+22,0

103,5

Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за период до 2020 года

3 476,6

-

- 3 476,6

0,0

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

191,0

95,4

-95,6

49,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

754,9

440,9

-314,0

58,5

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

10,0

0,0

-10,0

0,0

 

  1. Расходы бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет

Финансирование  расходов бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет осуществлялось в соответствии с порядком, утвержденным постановлением главы Подсинского сельсовета от 15.01.2014 № 11 «О мерах по реализации Решения Совета депутатов Подсинского сельсовета от 26.12.2014 № 61 «О бюджете муниципального образования Подсинский сельсовет на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Расходная часть исполнена 4 477,9 тыс. рублей, что составляет 37,4 % от общего объема расходов.

Функциональная структура расходов

Расходы по разделу 01 - «Общегосударственные вопросы»

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование председателя представительного органа местного самоуправления, главы исполнительной власти местного самоуправления, финансирование расходов из резервного фонда, расходы на функционирование представительных и исполнительных органов местного самоуправления, обеспечение проведения выборов и референдумов, резервный фонд.

Всего по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» запланировано 1 444,0 тыс. рублей, исполнение составило 838,4 тыс. рублей, или 58,1% годовых назначений, из них:

Подраздел 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» исполнение составило 382,9 тыс. рублей, или 74,6% от годовых назначений.

               Подраздел 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» исполнение составило 455,5 тыс. рублей, или 66,9% от годовых назначений.

               Подраздел 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» исполнение не производилось, так как выборы состоятся в 3 квартале 2015 года.

               Подраздел 11 «Резервные фонды» исполнение будет производиться в случае необходимости.

            Подраздел 13 «Другие общегосударственные вопросы» по данному подразделу запланировано финансирование мероприятий по муниципальным программам и исполнение судебных актов муниципальными образованиями в сумме 80,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс.рублей, или 0,0% от годовых назначений. В данном подразделе запланированы следующие муниципальные программы:

  • Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на территории МО Подсинский сельсовет на 2011 – 2015 годы»» плановые назначения 10,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс.рублей, или 0,0% от годовых назначений;
  • Муниципальная  программа «Меры по профилактике правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка и меры по усилению борьбы с преступностью, терроризмом и экстремизмом, минимизация и ликвидация их последствий на территории муниципального образования Подсинский сельсовет на 2011-2015годы» плановые назначения 10,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс.рублей, или 0,0% от годовых назначений;
  • Муниципальная  программа "Поддержка общественных организаций в муниципальном образовании Подсинский сельсовет на 2014-2015 годы" плановые назначения 10,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс.рублей, или 0,0% от годовых назначений.

Раздел 02.«Национальная оборона»

С учетом требований бюджетного законодательства Российской Федерации и разграничения полномочий между муниципальными образованиями и поселениями по разделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» отражаются расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях поселений, где отсутствуют военные комиссариаты.

Всего по данному разделу запланировано 191,0 тыс. рублей, исполнение составило 80,3 тыс. рублей, или 42,0% от годовых назначений.

Раздел 03. Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность

В состав указанного раздела включаются расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую оборону, а также расходы на муниципальные программы.

Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Противопожарные мероприятия в муниципальном образовании Подсинский сельсовет  на 2011-2015 годы» запланированы 20,0 тыс.рублей, исполнение составило 15,4 тыс. рублей, или 77,0% от годовых назначений.

Раздел 04 - «Национальная экономика»

Всего по разделу 04 «Национальная экономика» запланировано 885,9 тыс. рублей, исполнение составило 123,3 тыс. рублей, или 13,9% от годовых назначений.

В данном разделе запланированы расходы на развитие транспортной инфраструктуры за счет средств дорожного фонда в размере  880,9 тыс. рублей исполнение составило 123,3 тыс.рублей, или 14,0% от годовых назначений.

 

Раздел  05 – «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы в размере 4 461,6 тыс. рублей исполнение составило 380,1 тыс. рублей, или 8,5% от годовых назначений.

По подразделу 01 «Жилищное хозяйство» запланированы расходы в сумме 160,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс.рублей, или 0,0% от годовых назначений.

По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» запланированы расходы в сумме 3 541,6 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс. рублей, или 0,0% от годовых назначений.

По данному подразделу запланировано финансирование мероприятий по муниципальным программам:

  • «Модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования Подсинский сельсовет на 2010-2015 годы» плановые назначения 55,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс.рублей, или 0,0% от годовых назначений..
  • «Чистая вода на 2010-2015 годы» плановые назначения 10,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс.рублей, или 0,0% от годовых назначений.
  • Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Алтайском районе на 2015 - 2020 годы" плановые назначения 3 476,6 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс.рублей, или 0,0% от годовых назначений.

По подразделу 03 «Благоустройство» запланированы расходы в сумме 760,0 тыс. рублей исполнение составило 380,1 тыс.рублей, или 50,0% от годовых назначений.

По данному разделу запланировано финансирование следующих мероприятий:

  • Уличное освещение плановые назначения 350,0 тыс. рублей, исполнение составило 188,8 тыс. рублей, или 53,9% от годовых назначений;
  • Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений плановые назначения 10,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс.рублей, или 0,0% от годовых назначений.
  • Озеленение плановые назначения 5,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс.рублей, или 0,0% от годовых назначений.
  • Организация и содержание мест захоронения плановые назначения 10,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс.рублей, или 0,0% от годовых назначений.
  • Прочие мероприятия по благоустройству поселения плановые назначения 345,0 тыс. рублей, исполнение составило 191,3 тыс. рублей, или 55,4% от годовых назначений.
  • Муниципальная программа «Развитие дорожно-уличной сети в границах поселения муниципального образования Подсинский сельсовет на 2011-2015 годы» плановые назначения 40,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс.рублей, или 0,0% от годовых назначений.

Раздел 06- «Охрана окружающей среды»

По разделу 06 «Охрана окружающей среды» предусмотрены расходы на финансирование мероприятий по муниципальной программе «Безопасность обращения с отходами на территории муниципального образования Подсинский сельсовет на 2012-2015 годы» за 1 полугодие 2015 года по данному разделу исполнение не производилось.

Раздел 07- «Образование»

По разделу 07 «Образование» предусмотрены расходы на финансирование мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовки и повышению квалификации.

Всего по данному разделу запланировано 10,0тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей, или 0,0% от годовых назначений.

Раздел 08 - «Культура и кинематография»

В данном разделе отражены расходы на предоставление услуг по организации досуга и обеспечению массового отдыха населения, по организации библиотечного обслуживания населения, на финансирование муниципальных целевых программ, из них:

  1. расходы на финансирование       сельского Дома культуры запланированы в  сумме 2 402,0 тыс. рублей исполнение составило 1 222,9 тыс. рублей, или 50,9% от годовых назначений;
  2. расходы на финансирование сельской библиотеки запланированы в  сумме 100,0 тыс. рублей исполнение составило 59,7 тыс. рублей, или 59,7 % от годовых назначений;
  3. расходы на финансирование централизованной бухгалтерии запланированы в сумме 1 822,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 258,8 тыс. рублей, или 69,1 % от годовых назначений.
  4. расходы на реализацию мероприятий по муниципальным программам:

-        муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального образования Подсинский сельсовет на 2012-2015 годы" запланировано 380,0 тыс. рублей исполнение составило 380,0 тыс. рублей, или 100% годовых назначений;

-        муниципальная программа "Социальное развитие села в Подсинском сельсовете на 2012-2015 годы" запланировано 30,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс. рублей;

Всего плановые расходы по данному разделу составляют 4 734,0 тыс. рублей, исполнение составило 2 921,4 тыс. рублей, или 61,7% от годовых назначений.

Раздел 10 - «Социальная политика»

В данном разделе отражены расходы на доплату к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих.

Всего по данному разделу запланировано 180,0 тыс. рублей, исполнение составило 119,0 тыс. рублей, или 66,1 % от годовых назначений.

 

Главный бухгалтер                                                  О.В. Горн

 

 

Категория: Постановления за 2015 год | Добавил: vista73
Просмотров: 847 | Загрузок: 438